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组配分类 部门预决算 发布机构 城乡规划建设局
生成日期 2017-09-20 公开方式 主动公开

义马市建设工程质量监督站2015年度部门决算公开

发布日期:2016-09-22 16:55 浏览次数: 字体:[ ]

 

义马市建设工程质量监督站

2015年度部门决算公开

第一部分概况  

  一、义马市建设工程质量监督站主要职责:

对全市范围内的建筑工程及市政基础设施实施质量监督检查,并对竣工工程实施验收监督和竣工备案。贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》;核查受监工程的勘察、设计、监理、施工单位和建筑构件厂及有关机构的资质和营业范围;监督勘察、设计、监理、施工单位和建筑构件厂及有关机构执行技术标准,并检查其工程(产品)质量;参与评定本市范围的优质工程;受理工程质量投诉;参与工程质量重大事故的调查处理。

    二、义马市建设工程质量监督站单位构成:

义马市建设工程质量监督站,规格相当于正股级,编制 6  名.其中:站长1名,副站长1名。经费实行全额预算管理。

第二部分

    义马市建设工程质量监督站2015年度部门决算表(见附件)

第三部分

    义马市建设工程质量监督站2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计 41.74万元,支出总计40.85万元,与2014年相比,收入总计增加8.82 万元,增长 21.6%。主要原因职工工资增加。支出总计增加7.93  万元,增长19.4%。主要原因:职工工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41.74万元,其中:财政拨款收入 41.74 万元,占100%;事业收入0 万元, 占 0%;经营收入万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40.85 万元,其中:基本支出 40.85 万元,占 100 %;项目支出 0 万元, 占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算41.74万元,支出总决算40.85 万元,。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加8.82 万元,增长 21.6%。主要原因职工工资增加。支出总计增加7.93  万元,增长19.4%。主要原因:职工工资增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.47 万元,支出决算为 40.85 万元,完成年初预算的 96 %。主要用于以下方面:1、一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0 %;2、住房保障(类)支出 2.87 万元,占 6.7 %;3、城乡社区支出 36.43万元,占85.8%;4、医疗卫生与计划生育支出1.55万元,占3.6%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为3.07万元,支出决算为 2.87 万元,完成年初预算的93.5  %;城乡社区年初预算为 37.73 万元,支出决算数36.43万元,完成年初预算的 96.6 %。医疗卫生与计划生育年初预算为 1.67万元,支出决算数1.55万元,完成年初预算的 92.8 %。完成年预算数的主要原因:减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出 40.85 万元,其中:人员经费 33.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利 支出、、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.7 万元,完成预算的70 %,主要原因:减少支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:减少支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:无

(二)公务用车购置及运行费 0.7 万元,完成预算的 70 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 0.7 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:减少支出。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:减少支出。

(三)公务接待费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 0 批次、 0 人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 0 万元,比 2014年增减 0 %,主要原因:无。

(二)政府采购支出情况。

 2015 年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况。

 截至 2015 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

 2015 年,共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40.85万元。绩效评价结果概况说明:我单位对财政资金的安排比较保理实用在使用方面即做到了合理、节约又保证了单位正常运行。

 

 

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